Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung
Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund
Haushaltsdiagramm
-4.177.840 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.177.840 €
84,12%
700.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
700.000 €
14,10%
-38.030 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.030 €
0,77%
-37.520 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.520 €
0,76%
7.800 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.800 €
0,16%
5.110 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.110 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 712.910 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.253.390 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.540.480 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.540.480 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.540.480 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.160 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.570.640 € |