Öffentlicher Personennahverkehr
Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info
Haushaltsdiagramm
-231.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-231.000 €
49,25%
-154.090 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-154.090 €
32,85%
-43.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.600 €
9,30%
-40.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40.350 €
8,60%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 90.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -469.040 € |
20: Verwaltungsergebnis | -379.040 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -379.040 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -379.040 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.010 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -408.050 € |