Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen
Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken), sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inklusive Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung
Haushaltsdiagramm
-2.546.730 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.546.730 €
44,42%
-2.442.170 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.442.170 €
42,59%
410.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
410.700 €
7,16%
-251.950 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.950 €
4,39%
68.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
68.000 €
1,19%
13.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
13.000 €
0,23%
-1.210 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.210 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 491.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.242.060 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.750.360 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 491.700 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -5.242.060 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.750.360 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.750.360 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -489.390 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.239.750 € |