Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung
Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund
Haushaltsdiagramm
-4.504.760 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.504.760 €
97,33%
-67.240 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-67.240 €
1,45%
-56.270 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-56.270 €
1,22%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 776.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 7.700 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 791.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.628.270 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.836.370 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.836.370 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.836.370 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.230 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.857.600 € |