Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Ein- haltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren

Haushaltsdiagramm

425.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
425.000 €
35,12%
-402.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-402.700 €
33,27%
200.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
200.500 €
16,57%
-169.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-169.350 €
13,99%
-11.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.100 €
0,92%
-1.600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.600 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    425.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -402.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    200.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -169.350 €
  • 14 Abschreibungen
    -11.100 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.600 €
  • Summe
    40.750 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
625.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-584.750 €
20: Verwaltungsergebnis
40.750 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
625.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-584.750 €
26: Ordentliches Ergebnis
40.750 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
40.750 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-128.460 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-87.710 €