Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen
Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken), sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inklusive Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung
Haushaltsdiagramm
-2.819.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.819.470 €
48,17%
-2.645.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.645.700 €
45,20%
-387.340 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-387.340 €
6,62%
-1.210 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.210 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 60.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 48.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 416.700 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 524.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.853.720 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.329.020 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.329.020 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -5.329.020 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -319.220 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.648.240 € |