Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund

Haushaltsdiagramm

-5.555.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.555.000 €
97,94%
-60.850 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.850 €
1,07%
-55.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-55.900 €
0,99%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.555.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -60.850 €
  • 14 Abschreibungen
    -55.900 €
  • Summe
    -5.671.750 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
771.300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-5.671.750 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.900.450 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.900.450 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.900.450 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.900.450 €