Stadtentwicklung, Stadtplanung
Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Stadtentwicklung,  vorbereitende Verkehrsplanung,  Landesentwicklungsplan, Raumordnungsplan, Dorf- und  Altstadtentwicklung 
Haushaltsdiagramm
-389.620 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-389.620 €
33,07%
-388.880 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-388.880 €
33,01%
139.900 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
139.900 €
11,88%
-76.520 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-76.520 €
6,50%
76.100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
76.100 €
6,46%
-75.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.000 €
6,37%
22.800 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
22.800 €
1,94%
-9.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.000 €
0,76%
220 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
220 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 239.020 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -939.020 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -700.000 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -700.000 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -700.000 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 0 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -700.000 €  |