Öffentlicher Personennahverkehr
Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info
Haushaltsdiagramm
-463.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-463.000 €
59,94%
-104.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-104.700 €
13,55%
85.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
85.000 €
11,00%
-43.840 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.840 €
5,68%
-39.920 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.920 €
5,17%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
2,59%
16.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
16.000 €
2,07%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 121.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -651.460 € |
20: Verwaltungsergebnis | -530.460 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 121.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -651.460 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -530.460 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -530.460 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -530.460 € |