Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Ein- haltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren
Haushaltsdiagramm
620.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
620.000 €
40,50%
-447.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-447.900 €
29,26%
290.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
290.500 €
18,98%
-161.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-161.000 €
10,52%
-10.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.500 €
0,69%
-950 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-950 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 910.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -447.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -161.000 € |
14: Abschreibungen | -10.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -950 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -620.350 € |
20: Verwaltungsergebnis | 290.150 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 290.150 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 290.150 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -176.860 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.290 € |