Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Ein- haltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren

Haushaltsdiagramm

620.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
620.000 €
40,50%
-447.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-447.900 €
29,26%
290.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
290.500 €
18,98%
-161.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-161.000 €
10,52%
-10.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.500 €
0,69%
-950 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-950 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    620.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -447.900 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    290.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -161.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -10.500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -950 €
  • Summe
    290.150 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
910.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-620.350 €
20: Verwaltungsergebnis
290.150 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
910.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-620.350 €
26: Ordentliches Ergebnis
290.150 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
290.150 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-176.860 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
113.290 €