Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr; Angebote von Mittagessen; Sprachfördermaßnahmen und Einzelintegration für Kinder, Angebote für Eltern, insbesondere für die Eltern mit Migrationshintergrund; Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das pädagogische Personal, Fachberatung, Planung und Steuerung

Haushaltsdiagramm

-6.539.570 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.539.570 €
57,96%
2.175.550 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.175.550 €
19,28%
-1.334.490 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.334.490 €
11,83%
892.100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
892.100 €
7,91%
-251.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-251.700 €
2,23%
-52.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-52.500 €
0,47%
25.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
25.000 €
0,22%
10.600 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.600 €
0,09%
1.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.539.570 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    2.175.550 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.334.490 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    892.100 €
  • 14 Abschreibungen
    -251.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -52.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    25.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    10.600 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.000 €
  • Summe
    -5.074.010 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.104.250 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.178.260 €
20: Verwaltungsergebnis
-5.074.010 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5.074.010 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5.074.010 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.288.770 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.288.770 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.362.780 €