Öffentlicher Personennahverkehr
Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info
Haushaltsdiagramm
-241.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-241.000 €
37,42%
-192.460 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-192.460 €
29,88%
85.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
85.000 €
13,20%
-48.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-48.570 €
7,54%
-42.370 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-42.370 €
6,58%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
3,11%
14.660 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
14.660 €
2,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 119.660 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -524.400 € |
20: Verwaltungsergebnis | -404.740 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 119.660 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -524.400 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -404.740 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -404.740 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.660 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -435.400 € |