Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Ein- haltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren
Haushaltsdiagramm
-374.230 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-374.230 €
30,73%
370.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
370.000 €
30,38%
-277.440 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-277.440 €
22,78%
160.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
160.500 €
13,18%
-16.170 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.170 €
1,33%
-12.800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.800 €
1,05%
5.520 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
5.520 €
0,45%
-1.200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.200 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 536.020 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -681.840 € |
20: Verwaltungsergebnis | -145.820 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -145.820 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -145.820 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -143.680 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.500 € |