Öffentlicher Personennahverkehr
Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info
Haushaltsdiagramm
-241.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-241.000 €
43,63%
-116.830 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-116.830 €
21,15%
85.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
85.000 €
15,39%
-48.060 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-48.060 €
8,70%
-41.460 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-41.460 €
7,51%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
3,62%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -447.350 € |
20: Verwaltungsergebnis | -342.350 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -342.350 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -342.350 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.160 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -373.510 € |