Öffentlicher Personennahverkehr
Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info
Haushaltsdiagramm
-413.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-413.500 €
63,67%
60.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
60.000 €
9,24%
-56.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-56.500 €
8,70%
-41.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-41.900 €
6,45%
-41.540 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.540 €
6,40%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
3,08%
16.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
16.000 €
2,46%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 96.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -553.440 € |
20: Verwaltungsergebnis | -457.440 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -457.440 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -457.440 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.430 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -493.870 € |